รายงานงบประมาณ/การจ่ายเงินของโครงการจำแนกตามแผนงาน

แผนงาน/โครงการค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมจ่ายงบประมาณ%
การพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและกลไกอาสาสมัครเพื่อการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และยาเสพติด 434,600.00(6.15%) 251,500.00(3.56%) 1,170,647.00(16.56%) 32,820.00(0.46%) 0.00(0.00%) 5,177,737.00(73.26%) 7,067,304.00 9,775,000.00 72.3%
โครงการติดตาม สนับสนุน เสริมพลัง โครงการภาคใต้ ปี 55 445,960.00(21.24%) 0.00(0.00%) 1,480,242.00(70.49%) 270.00(0.01%) 2,412.00(0.11%) 171,000.00(8.14%) 2,099,884.00 8,133,750.00 25.82%
บริหารงาน เว็บไซต์ เครือข่ายฅนสร้างสุข 1.00(33.33%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 2.00(66.67%) 3.00 100.00 3%
พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส. ระดับกลุ่มพื้นที่ภาคใต้ 501,939.00(19.18%) 99,000.00(3.78%) 1,714,737.00(65.53%) 0.00(0.00%) 1,053.00(0.04%) 300,000.00(11.46%) 2,616,729.00 5,000,000.00 52.33%
สร้างคน สร้างงาน สร้างสุข สานพลังที่ก้าวข้ามขีดจำกัดสู่สุขภาวะที่ยั่งยืน (แผนงานกลาง สร้างสุข#10) 10,500.00(8.24%) 2,000.00(1.57%) 113,315.00(88.91%) 0.00(0.00%) 1,637.00(1.28%) 0.00(0.00%) 127,452.00 4,870,000.00 2.62%
สสส. สนับสนุนงานสร้างสุข ภาคใต้ ปี 61 2,000.00(11.11%) 5,000.00(27.78%) 3,000.00(16.67%) 3,000.00(16.67%) 5,000.00(27.78%) 0.00(0.00%) 18,000.00 1,000,000.00 1.8%
รวม 6 โครงการ 1,395,000.00 357,500.00 4,481,941.00 36,090.00 10,102.00 5,648,739.00 11,929,372.00 28,778,850.00 41.45%
สัดส่วน(%) 11.69% 3% 37.57% 0.3% 0.08% 47.35% 100%

หมายเหตุ ร้อยละของแต่ละหมวด คือ ร้อยละค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของแผนงาน/โครงการ