attach_money

โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาวะระดับพื้นที่เพื่อชุมพรน่าอยู่ ปี65 -66

attach_money
แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 2

รหัสโครงการ 65-00-0152
สัญญาเลขที่
งวดที่ 2

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 2

งวดโครงการ ตั้งแต่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2566

งวดรายงาน ตั้งแต่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2566

ชื่อโครงการ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาวะระดับพื้นที่เพื่อชุมพรน่าอยู่ ปี65 -66

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรมประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1) 3.2 ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ 0.00 0.00 4,750.00 0.00 0.00 0.00 4,750.00
2) ค่าตอบแทนบุคลาการประจำโครงการเดือนกันยายน 65 45,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00
3) 3.1 ค่าตอบแทนบุคลาการประจำโครงการ 45,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00
4) 3.2 ค่าสาธารณูปโภค วัสดุ-อุปกรณ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 6,000.00
5) 3.2 ค่าสาธารณูปโภค วัสดุ-อุปกรณ์ประจำเดือนกันยายน 65 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00
6) 3.4 ค่าอินเตอร์เน็ตประจำเดือนกันยายน 65 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
7) 3.2 ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ 0.00 0.00 4,750.00 0.00 0.00 0.00 4,750.00
8) 3.2 ค่าสาธารณูปโภค วัสดุ-อุปกรณ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 6,000.00
9) 3.4 ค่าอินเตอร์เน็ต 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00
10) 3.1 ค่าตอบแทนบุคลาการประจำโครงการ 45,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00
11) 1.5.2 ประชุมติดตามประเมินผลลัพธ์โครงการย่อย ARE 9,500.00 0.00 32,540.00 0.00 0.00 0.00 42,040.00
12) 1.2.2 ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดทำข้อเสนอโครงการย่อยกับชุมชนเป้าหมาย (ต.เขาค่าย) 0.00 0.00 4,992.00 0.00 0.00 0.00 4,992.00
13) 1.2.2 ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดทำข้อเสนอโครงการย่อยกับชุมชนเป้าหมาย (ต.เขาค่าย) 0.00 0.00 4,992.00 0.00 0.00 0.00 4,992.00
14) 1.1 ประชุมคณะทำงานเพื่อคืนข้อมูลผลการประเมินเบื้องต้น 0.00 0.00 12,800.00 0.00 0.00 0.00 12,800.00
15) 1.4.1 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความก้าวหน้าและบทเรียนระหว่างการดำเนินงานหน่วยจัดการระดับจังหวัด 0.00 0.00 22,336.00 0.00 0.00 0.00 22,336.00
16) 3.2 ค่าสาธารณูปโภค วัสดุ-อุปกรณ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 6,000.00
17) 3.1 ค่าตอบแทนบุคลาการประจำโครงการ 45,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00
18) 3.4 ค่าอินเตอร์เน็ต 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00
19) 3.2 ค่าสาธารณูปโภค วัสดุ-อุปกรณ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 6,000.00
20) 3.1 ค่าตอบแทนบุคลาการประจำโครงการ 45,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00
21) 3.4 ค่าอินเตอร์เน็ต 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00
22) 3.2 ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ 0.00 0.00 4,750.00 0.00 0.00 0.00 4,750.00
23) 3.4 ค่าอินเตอร์เน็ต 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00
24) 3.2 ค่าสาธารณูปโภค วัสดุ-อุปกรณ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 6,000.00
25) 3.1 ค่าตอบแทนบุคลาการประจำโครงการ 45,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00
26) 2.1 สนับสนุนงบประมาณตามแผนงานโครงการที่ผ่านการกลั่นกรองและอนุมัติโดยกรรมการ 0.00 0.00 1,649,000.00 0.00 0.00 0.00 1,649,000.00
27) 3.1 ค่าตอบแทนบุคลาการประจำโครงการ 45,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00
28) 3.2 ค่าสาธารณูปโภค วัสดุ-อุปกรณ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 6,000.00
29) 3.2 ค่าสาธารณูปโภค วัสดุ-อุปกรณ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 6,000.00
30) 3.4 ค่าอินเตอร์เน็ต 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00
31) 1.7 ประชุมถอดบทเรียนโมเดลหรือรูปแบบการดำเนินงานของพื้นที่ต้อนแบบ 7 รูปแบบ 2 ประเด็น 3,000.00 0.00 58,910.00 0.00 0.00 0.00 61,910.00
32) 1.6 ประชุมความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ของหน่วยจัดการระดับจังหวัดที่มีจุดเน้นสำคัญ 1,000.00 0.00 8,350.00 0.00 0.00 0.00 9,350.00
33) 3.4 ค่าอินเตอร์เน็ต 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00
34) 3.1 ค่าตอบแทนบุคลาการประจำโครงการ 45,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00
35) 3.2 ค่าสาธารณูปโภค วัสดุ-อุปกรณ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 6,000.00
36) 1.5.2 ประชุมติดตามประเมินผลลัพธ์โครงการย่อย ARE ครั้งที่ 2 13,000.00 0.00 51,200.00 494.00 0.00 0.00 64,694.00
37) 1.5.1 การดำเนินงานสนับสนุนพื้นที่ของทีมสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 2 0.00 0.00 75,000.00 0.00 0.00 0.00 75,000.00
38) 1.6 ประชุมเชิงปฏิบัติการความร่วมมือกับภาคียุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน รวมถึงการขยายโมเดลรูปแบบการดำเนินงานของพื้นที่ต้นแบบ 22,500.00 0.00 64,280.00 250.00 0.00 0.00 87,030.00
39) 3.1 ค่าตอบแทนบุคลาการประจำโครงการ 45,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00
40) 3.2 ค่าสาธารณูปโภค วัสดุ-อุปกรณ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 6,000.00
41) 3.4 ค่าอินเตอร์เน็ต 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 251,776.73 บาท
2) เงินรับจาก ผู้ให้ทุน งวดนี้ = 2,496,400.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 1,154.32 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 0.00 บาท
1) กิจกรรม 1 = 4,750.00 บาท
2) กิจกรรม 2 = 45,000.00 บาท
3) กิจกรรม 3 = 45,000.00 บาท
4) กิจกรรม 4 = 6,000.00 บาท
5) กิจกรรม 5 = 6,000.00 บาท
6) กิจกรรม 6 = 1,000.00 บาท
7) กิจกรรม 7 = 4,750.00 บาท
8) กิจกรรม 8 = 6,000.00 บาท
9) กิจกรรม 9 = 1,000.00 บาท
10) กิจกรรม 10 = 45,000.00 บาท
11) กิจกรรม 11 = 42,040.00 บาท
12) กิจกรรม 12 = 4,992.00 บาท
13) กิจกรรม 13 = 4,992.00 บาท
14) กิจกรรม 14 = 12,800.00 บาท
15) กิจกรรม 15 = 22,336.00 บาท
16) กิจกรรม 16 = 6,000.00 บาท
17) กิจกรรม 17 = 45,000.00 บาท
18) กิจกรรม 18 = 1,000.00 บาท
19) กิจกรรม 19 = 6,000.00 บาท
20) กิจกรรม 20 = 45,000.00 บาท
21) กิจกรรม 21 = 1,000.00 บาท
22) กิจกรรม 22 = 4,750.00 บาท
23) กิจกรรม 23 = 1,000.00 บาท
24) กิจกรรม 24 = 6,000.00 บาท
25) กิจกรรม 25 = 45,000.00 บาท
26) กิจกรรม 26 = 1,649,000.00 บาท
27) กิจกรรม 27 = 45,000.00 บาท
28) กิจกรรม 28 = 6,000.00 บาท
29) กิจกรรม 29 = 6,000.00 บาท
30) กิจกรรม 30 = 1,000.00 บาท
31) กิจกรรม 31 = 61,910.00 บาท
32) กิจกรรม 32 = 9,350.00 บาท
33) กิจกรรม 33 = 1,000.00 บาท
34) กิจกรรม 34 = 45,000.00 บาท
35) กิจกรรม 35 = 6,000.00 บาท
36) กิจกรรม 36 = 64,694.00 บาท
37) กิจกรรม 37 = 75,000.00 บาท
38) กิจกรรม 38 = 87,030.00 บาท
39) กิจกรรม 39 = 45,000.00 บาท
40) กิจกรรม 40 = 6,000.00 บาท
41) กิจกรรม 41 = 1,000.00 บาท
1) เงินสดในมือ = -20,389.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 248,326.05 บาท
รวมรายรับ (1) = 2,749,331.05 บาท รวมรายจ่าย (2) = 2,521,394.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) 227,937.05 บาท
ยอด (1) - (2) ไม่เท่ากับ (3)

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 250,000.00 บาท

เพื่อดำเนินกิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้

  1. 1.7 ประชุมถอดบทเรียนโมเดลหรือรูปแบบการดำเนินงานของพื้นที่ต้อนแบบ 7 รูปแบบ 2 ประเด็น (27 พ.ค. 2566)
  2. 3.4 ค่าอินเตอร์เน็ต (30 พ.ค. 2566)
  3. 3.2 ค่าสาธารณูปโภค วัสดุ-อุปกรณ์ (30 พ.ค. 2566)
  4. 3.1 ค่าตอบแทนบุคลาการประจำโครงการ (30 พ.ค. 2566)
  5. 1.6 ประชุมความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ของหน่วยจัดการระดับจังหวัดที่มีจุดเน้นสำคัญ (5 มิ.ย. 2566)
  6. 1.1 ประชุมคณะทำงานและภาคีเครือข่ายเพื่อสรุปรูปแบบโมเดลการขับเคลื่อนงาน (24 มิ.ย. 2566 - 25 มิ.ย. 2566)
  7. 3.4 ค่าอินเตอร์เน็ต (30 มิ.ย. 2566)
  8. 3.2 ค่าสาธารณูปโภค วัสดุ-อุปกรณ์ (30 มิ.ย. 2566)
  9. 3.1 ค่าตอบแทนบุคลาการประจำโครงการ (30 มิ.ย. 2566)
  10. สนับสนุนงบประมาณตามแผนงานโครงการที่ผ่านการกลั่นกรองและอนุมัติโดยกรรมการ (10 ก.ค. 2566)
  11. 1.5.1 การดำเนินงานสนับสนุนพื้นที่ของทีมสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 3 (20 ก.ค. 2566)
  12. 3.2 ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ (27 ก.ค. 2566)
  13. 3.4 ค่าอินเตอร์เน็ต (30 ก.ค. 2566)
  14. 3.2 ค่าสาธารณูปโภค วัสดุ-อุปกรณ์ (30 ก.ค. 2566)
  15. 3.1 ค่าตอบแทนบุคลาการประจำโครงการ (30 ก.ค. 2566)

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นายทวีวัตร เครือสาย )

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการ ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นายทวีวัตร เครือสาย )

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( )