แบบรายงานผลการดำเนินโครงการประจำงวด 1
ชื่อโครงการ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาวะระดับพื้นที่เพื่อชุมพรน่าอยู่ ปี65 -66
ชุมชน จังหวัดชุมพร
รหัสโครงการ 65-00-0152 เลขที่ข้อตกลง
ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2566
รายงานงวดที่ : 1 จากเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ถึงเดือน สิงหาคม 2565
ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินโครงการ (แสดงผลการดำเนินงานรายกิจกรรมที่แสดงผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ผลลัพธ์และตัวชี้วัดผลลัพธ์** กิจกรรมของโครงการ | ผลผลิต* | |
---|---|---|
ผลผลิตที่ตั้งไว้ | ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง | |
1. 1.1 ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1 |
||
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09:00 น.วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงมีทีมวิชาการเข้าร่วมประชุมบริหารจัดการผลลัพธ์ซึ่งการบริหารจัดการผลลัพธ์ กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
กิจกรรมที่ทำจริงประสานทีมสนับสนุนวิชาการเพื่อให้สอบทานข้อมูลจากโครงการย่อยในการจัดการผลลัพธ์ของโครงการเพื่อให้เกิดข้อมูลตามบันไดผลลัพธ์
|
25 | 0 |
2. 1.4.1 เข้าร่วมกิจกรรมกับทาง สน.๖ เวทีปฐมนิเทศโครงการเพื่อสร้างความเข้าใจ |
||
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09:00 น.วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงมีผู้เข้าร่วมเวทีเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนทั้ง 10 จังหวัดทั่วประเทศ มีความเข้าใจในการขับเคลื่อนงานตามประเด็นปัญหาจังหวัดและความต้องการของพื้นที่โดยทำซ้ำโมเดลเดิมหรือพัฒนาโมเดลใหม่ซึ่งเน้นบทบาทการขับเคลื่อนของ Node ในการบูรณาการขับเคลื่อนงานกับภาคียุทธศาสตร์ที่มีการทำงานที่ชัดเจนในลักษณะการเชื่อมงาน เงินเพื่อขยายโมเดลต้นแบบของจังหวัด กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
กิจกรรมที่ทำจริงประสานทีมและประชุมสร้างความเข้าใจในการแลกเปลี่ยนข้อมูลในเวทีปฐมนิเทศ
|
6 | 0 |
3. ค่าตอบแทนบุคลากรประจำโครงการเดือนกุมภาพันธ์ 65 |
||
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09:00 น.วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงมีเจ้าหน้าที่ประจำเพื่อให้การบริหารจัดการโครงการมีประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ครอบคลุมทั้งด้านการบริหาร/การจัดการการเงิน/งานวิชาการและงานสื่อเพื่อเผยแพร่การทำงาน กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
กิจกรรมที่ทำจริงมีการสรุปการทำงานประจำเดือนของแต่ละบุคคล
|
4 | 0 |
4. 3.2 ค่าสาธารณูปโภค/วัสดุ-อุปกรณ์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 65 |
||
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09:00 น.วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสำนักงานและมีการหนุนเสริมพื้นที่โครงการย่อยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถติดตามแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
กิจกรรมที่ทำจริงค่าบริหารจัดการสำนักงานและติดตามหนุนเสริมการขับเคลื่อนงานโครงการย่อย
|
2 | 0 |
5. 3.4 ค่าอินเตอร์เน็ตประจำเดือนกุมภาพันธ์ 65 |
||
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09:00 น.วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงเกิดการขับเคลื่อนงานและรายงานผลการดำเนินงานโครงการผ่านระบบออนไลน์อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
กิจกรรมที่ทำจริงมีการจ่ายค่าอินเตอร์เน็ตสำนักงานตามรอบบิลของบริษัทอินเตอร์เน็ต
|
0 | 0 |
6. 1.2.2 ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดทำข้อเสนอโครงการย่อยกับชุมชนเป้าหมาย (ต.บ้านควน) |
||
วันที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 09:00 น.วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงมีโครงการที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ๕ โครงการในโซนล่างซึ่งมีการประชุมเชิงปฎิบัติการในการจัดทำต้นไม้ปัญหาเพื่อให้เห็นถึงปัญหาและนำปัญหามาวิเคราะห์หาสาเหตุและนำสู่การจัดกิจกรรมในการแก้ไขปัญหาและมีการติดตามประเมินผลในการขับเคลื่อนงานเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่หรือชุมชนและจะใช้ต้นไม้ปัญหานำสู่การทำบันไดผลลัพธ์ กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
กิจกรรมที่ทำจริงประสานพื้นที่/จัดเตรียมข้อมูลในการสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนงานตามเครื่องมือ สสส.
|
47 | 0 |
7. 1.2.2 ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดทำข้อเสนอโครงการย่อยกับชุมชนเป้าหมาย (ต.ปากทรง) |
||
วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 09:00 น.วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงมีผู้เข้าร่วมจำนวน ๑๕ คน ซึ่งมีการประชุมเชิงปฎิบัติการในการจัดทำต้นไม้ปัญหาเพื่อให้เห็นถึงปัญหาและนำปัญหามาวิเคราะห์หาสาเหตุและนำสู่การจัดกิจกรรมในการแก้ไขปัญหาและมีการติดตามประเมินผลในการขับเคลื่อนงานเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่หรือชุมชนและจะใช้ต้นไม้ปัญหานำสู่การทำบันไดผลลัพธ์และการจัดทำข้อเสนอโครงการที่มีความสัมพันธ์ของทั้ง ๓ ส่วน กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
กิจกรรมที่ทำจริงประสานพื้นที่/จัดเตรียมข้อมูลในการสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนงานตามเครื่องมือ สสส.
|
16 | 0 |
8. 1.2.2 ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดทำข้อเสนอโครงการย่อยกับชุมชนเป้าหมาย (ต.นาชะอัง) |
||
วันที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 09:00 น.วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงมีผู้เข้าร่วมจำนวน 12 คน ซึ่งมีการประชุมเชิงปฎิบัติการในการจัดทำต้นไม้ปัญหาเพื่อให้เห็นถึงปัญหาและนำปัญหามาวิเคราะห์หาสาเหตุและนำสู่การจัดกิจกรรมในการแก้ไขปัญหาและมีการติดตามประเมินผลในการขับเคลื่อนงานเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่หรือชุมชนและจะใช้ต้นไม้ปัญหานำสู่การทำบันไดผลลัพธ์และการจัดทำข้อเสนอโครงการที่มีความสัมพันธ์ของทั้ง ๓ ส่วน กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
กิจกรรมที่ทำจริงประสานพื้นที่/จัดเตรียมข้อมูลในการสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนงานตามเครื่องมือ สสส.
|
18 | 0 |
9. 1.2.2 ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดทำข้อเสนอโครงการย่อยกับชุมชนเป้าหมาย (ข้าวไร่นาชะอัง) |
||
วันที่ 19 มีนาคม 2565 เวลา 09:00 น.วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงมีผู้เข้าร่วมจำนวน 22 คน ซึ่งมีการประชุมเชิงปฎิบัติการในการจัดทำต้นไม้ปัญหาเพื่อให้เห็นถึงปัญหาและนำปัญหามาวิเคราะห์หาสาเหตุและนำสู่การจัดกิจกรรมในการแก้ไขปัญหาและมีการติดตามประเมินผลในการขับเคลื่อนงานเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่หรือชุมชนและจะใช้ต้นไม้ปัญหานำสู่การทำบันไดผลลัพธ์และการจัดทำข้อเสนอโครงการที่มีความสัมพันธ์ของทั้ง ๓ ส่วน กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
กิจกรรมที่ทำจริงประสานพื้นที่/จัดเตรียมข้อมูลในการสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนงานตามเครื่องมือ สสส.
|
22 | 0 |
10. 1.4 ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการ สสส. |
||
วันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 09:00 น.วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงมีผู้เข้าร่วมจำนวน ๘๕ คนจาก ๒๕ โครงการ เครือข่ายที่เข้าร่วมมีความเข้าใจการทำต้นไม้ปัญหาการวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพด้วยแผนผังต้นไม้ปัญหาเป็นเครื่องมือช่วยในการสร้างความเชื่อมโยงปัญหาสุขภาพ สาเหตุของปัญหา และผลกระทบของปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละระดับอย่างเป็นเหตุเป็นผลในรูปของต้นไม้ปัญหาหรือแผนผังต้นไม้ปัญหาซึ่งจะทำให้การขับเคลื่อนงานเป็นไปได้อย่างถูกต้องและต้องนำมาจัดระดับผลลัพธ์การคิดจากผลกลับไปหาเหตุต้องรู้อยากได้ผลลัพธ์ (Outcomes) อะไรจากการดําเนินการ กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
กิจกรรมที่ทำจริงจัดทำกำหนดการนัดหมายพื้นที่และเตรียมทีมพี่เลี้ยงในการพัมนาข้อเสนอโครงการของพื้นที่โครงการย่อยทั้ง ๒๕ โครงการ
|
85 | 0 |
11. ค่าตอบแทนบุคลาการประจำโครงการเดือนมีนาคม 65 |
||
วันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 09:00 น.วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงมีเจ้าหน้าที่ประจำเพื่อให้การบริหารจัดการโครงการมีประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ครอบคลุมทั้งด้านการบริหาร/การจัดการการเงิน/งานวิชาการและงานสื่อเพื่อเผยแพร่การทำงาน กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
กิจกรรมที่ทำจริงมีการสรุปการทำงานประจำเดือนของแต่ละบุคคล
|
4 | 0 |
12. 3.2 ค่าสาธารณูปโภค วัสดุ-อุปกรณ์ประจำเดือนมีนาคม 65 |
||
วันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 09:00 น.วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสำนักงานและมีการหนุนเสริมพื้นที่โครงการย่อยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถติดตามแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
กิจกรรมที่ทำจริงค่าบริหารจัดการสำนักงานและติดตามหนุนเสริมการขับเคลื่อนงานโครงการย่อย
|
2 | 0 |
13. 3.4 ค่าอินเตอร์เน็ตประจำเดือนมีนาคม 65 |
||
วันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 09:00 น.วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงเกิดการขับเคลื่อนงานและรายงานผลการดำเนินงานโครงการผ่านระบบออนไลน์อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
กิจกรรมที่ทำจริงมีการจ่ายค่าอินเตอร์เน็ตสำนักงานตามรอบบิลของบริษัทอินเตอร์เน็ต
|
0 | 0 |
14. 1.1ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 2 ผ่านระบบ ZOOM |
||
วันที่ 9 เมษายน 2565 เวลา 16:00 น.วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงการขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่ ๒๕ โครงการแบ่งเป็น เกษตรเพื่อสุขภาพจำนวน ๑๖ โครงการ โรคเรื้อรังแนวใหม่ จำนวน ๙ โครงการจากการดูแลของพี่เลี้ยงซึ่งจะมีการกลั่นกรองเอกสารโครงการของแต่ละโครงการโดยทาง Node ได้ประสานผู้ทรงญจำนวน ๒ ท่าน คือ คุณมานะ ช่วยชู ที่มีการขับเคลื่อนงานกับภาคประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ซึ่งมีองค์ความรู้ในด้านการรักษาและมีการขับเคลื่อนงานกับชุมชนและใน 3 ส่วนสำคัญที่พี่เลี้ยงจะต้องไปดูเพื่อให้โครงการมีความสอดคล้อง คือ ดูต้นไม่ปัญหา บันไดผลลัพธ์และสถานการณ์ที่ต้องมีความสอดคล้องกันในการเขียนโครงการ โดยกำหนดให้มีการกลั่นกรองโครงการในวันที่ ๒๗ เมษายน ๖๕ และจะมีการประชุมทีมพี่เลี้ยงและผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อทบทวนในวันที่ ๒๖ กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
กิจกรรมที่ทำจริงประสานทีมสนับสนุนวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนงานในการหนุนเสริมพื้นที่ในการกลั่นกรองโครงการกับผู้ทรงคุณวุฒิที่ทาง สสส.กำหนด
|
14 | 0 |
15. 1.2.2 ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดทำข้อเสนอโครงการย่อยกับชุมชนเป้าหมาย (ต.เขาทะลุ) |
||
วันที่ 24 เมษายน 2565 เวลา 09:00 น.วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงมีผู้เข้าร่วมจำนวน ๑๓ คน ซึ่งมีการประชุมเชิงปฎิบัติการในการจัดทำต้นไม้ปัญหาเพื่อให้เห็นถึงปัญหาและนำปัญหามาวิเคราะห์หาสาเหตุและนำสู่การจัดกิจกรรมในการแก้ไขปัญหาและมีการติดตามประเมินผลในการขับเคลื่อนงานเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่หรือชุมชนและจะใช้ต้นไม้ปัญหานำสู่การทำบันไดผลลัพธ์และการจัดทำข้อเสนอโครงการที่มีความสัมพันธ์ของทั้ง ๓ ส่วน กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
กิจกรรมที่ทำจริงประสานพื้นที่/จัดเตรียมข้อมูลในการสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนงานตามเครื่องมือ สสส.
|
13 | 0 |
16. 1.1 ประชุมคณะทำงานและภาคีโครงการเพื่อเตรียมเวทีกลั่นกรองโครงการย่อย |
||
วันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 09:00 น.วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงมีผู้นับผิดชอบโครงการเข้าร่วมจำนวน ๒๖ โครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจเป้าหมายของ สสส.ที่จะขับเคลื่อนกับพื้นที่ดดยพื้นที่จะต้องเป็นคนบริหารโครงการและมีทีมสนับสนุนวิชาการคอยประสานงานและให้คำปรึกษาซึ่งการตั้งเป้าหมายโครงการแต่ละพื้นที่ต้องเป็นรูปธรรมและสามารถขับเคลื่อนได้จริงที่สำคัญต้องเห็นการเปลี่ยนแปลงบ้างในการขับเคลื่อนงาน เช่น กลไกมีความเข้มแข็งสามารถขับเคลื่อนงานในชุมชนได้ กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
กิจกรรมที่ทำจริงประสานทีมพี่เลี้ยง/ประสานพื้นที่เพื่อให้เข้าร่วมเวทีเตรียมการกลั่นกรองโดยใช้การพูดคุยผ่านโครงการที่แต่ละพื้นที่ได้เขียนมาเพื่อให้เห็นความสอดคล้องของโครงการ
|
80 | 0 |
17. 1.2.3 เวทีกลั่นกรองโครงการย่อยร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒืและภาคียุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร |
||
วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 09:00 น.วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงมีผู้เข้าร่วมเวทีจำนวน ๗๕ คน การดำเนินงานโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาวะระดับพื้นที่เพื่อชุมพรน่าอยู่ เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์จังหวัด “ชุมพรเมืองน่าอยู่ บนพื้นฐานการเกษตรกรรมและการท่องเที่ยวคุณภาพ เชื่อมโยงการพัฒนาสองฝั่งทะเล” ใน ๒ ประเด็นได้แก่ การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่:จัดการโรคเรื้อรังแนวใหม่ และ ระบบเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.สน.๖) เพื่อการยกระดับการดำเนินงานโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในระยะที่ ๒ ปี ๖๕-๖๖ กับการผลักดันการขับเคลื่อนสู่ชุมพรเมืองน่าอยู่ ผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. และ คณะทำงาน Node flagship Chumphon ร่วมพิจารณากลั่นกรองโครงการ ดังนี้ :ประเด็นเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ นายมานะ ช่วยชู , ผศ.ดร.ชุมพล อังคณานนท์,นส.หนึงฤทัย พันกุ่ม :ประเด็นจัดการโรคเรื้อรัง นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ , นายธีรนันต์ ปราบราย,นางสมใจ ด้วงพิบูลย์ พื้นที่โครงการย่อย 25 โครงการที่ร่วมพัฒนาข้อเสนอสร้างเสริมสุขภาวะ ปี 65-66 ซึ่งจากการเข้าร่วมกลั่นกรองโครงการทั้ง ๒๕ โครงการ ใน ๒ ประเด็น คือ ประเด็นเกษตร จะต้องไปทบทวนบันไดผลลัพธ์ในแต่ละบันไดเพื่อให้การขับเคลื่อนสอดคล้องกับปัญหาของพื้นที่ ประเด็นโรคเรื้อรัง อาจจะต้องไปดูวิธีเก็บข้อมูลที่เห็นการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
กิจกรรมที่ทำจริงประสานงานคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิกำหนดวันจัดเวทีกลั่นกรองและประสานทีมโครงการย่อยประสานทีมสนับสนุนวิชาการเพื่อประชุมเตรียมเวที
|
75 | 0 |
18. ค่าตอบแทนบุคลาการประจำโครงการเดือนเมษายน 65 |
||
วันที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 09:00 น.วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงมีเจ้าหน้าที่ประจำเพื่อให้การบริหารจัดการโครงการมีประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ครอบคลุมทั้งด้านการบริหาร/การจัดการการเงิน/งานวิชาการและงานสื่อเพื่อเผยแพร่การทำงาน กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
กิจกรรมที่ทำจริงมีการสรุปการทำงานประจำเดือนของแต่ละบุคคล
|
4 | 0 |
19. 3.2 ค่าสาธารณูปโภค วัสดุ-อุปกรณ์ประจำเดือนเมษายน 65 |
||
วันที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 09:00 น.วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสำนักงานและมีการหนุนเสริมพื้นที่โครงการย่อยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถติดตามแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
กิจกรรมที่ทำจริงค่าบริหารจัดการสำนักงานและติดตามหนุนเสริมการขับเคลื่อนงานโครงการย่อย
|
2 | 0 |
20. 3.4 ค่าอินเตอร์เน็ตประจำเดือนเมษายน 65 |
||
วันที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 09:00 น.วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงเกิดการขับเคลื่อนงานและรายงานผลการดำเนินงานโครงการผ่านระบบออนไลน์อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
กิจกรรมที่ทำจริงมีการจ่ายค่าอินเตอร์เน็ตสำนักงานตามรอบบิลของบริษัทอินเตอร์เน็ต
|
0 | 0 |
21. ค่าตอบแทนบุคลาการประจำโครงการเดือนพฤษภาคม 65 |
||
วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 09:00 น.วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงมีเจ้าหน้าที่ประจำเพื่อให้การบริหารจัดการโครงการมีประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ครอบคลุมทั้งด้านการบริหาร/การจัดการการเงิน/งานวิชาการและงานสื่อเพื่อเผยแพร่การทำงาน กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
กิจกรรมที่ทำจริงมีการสรุปการทำงานประจำเดือนของแต่ละบุคคล
|
4 | 0 |
22. 3.2 ค่าสาธารณูปโภค วัสดุ-อุปกรณ์ประจำเดือนพฤษภาคม 65 |
||
วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 09:00 น.วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสำนักงานและมีการหนุนเสริมพื้นที่โครงการย่อยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถติดตามแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
กิจกรรมที่ทำจริงค่าบริหารจัดการสำนักงานและติดตามหนุนเสริมการขับเคลื่อนงานโครงการย่อย
|
2 | 0 |
23. 3.4 ค่าอินเตอร์เน็ตประจำเดือนพฤษภาคม 65 |
||
วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 09:00 น.วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงเกิดการขับเคลื่อนงานและรายงานผลการดำเนินงานโครงการผ่านระบบออนไลน์อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
กิจกรรมที่ทำจริงมีการจ่ายค่าอินเตอร์เน็ตสำนักงานตามรอบบิลของบริษัทอินเตอร์เน็ต
|
0 | 0 |
24. 1.3 เวทีประชุมเชิงปฎิบัติการปฐมนิเทศโครงการย่อย Node Flagship Chumphon |
||
วันที่ 4 มิถุนายน 2565 เวลา 09:00 น.วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงมีผู้เข้าร่วมจำนวน ๑๑๕ คน แนวทางการติดตามสนับสนุนโครงการย่อยสำหรับหน่วยจัดการจังหวัด
1. การเตรียมพื้นที่ ก่อนลงพื้นที่ควรมีการเตรียมพื้นที่ล่วงหน้า โดยมีประเด็นในการเตรียม ควรประกอบด้วย
1.1) นัดหมายกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม ซึ่งควรประกอบด้วย คณะทำงาน ตัวแทนกลุ่มเป้าหมายของ กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
กิจกรรมที่ทำจริงประสานภาคีเข้าร่วมเวทีปฐมนิเทศและจัดเตรียมข้อมูลการสร้างความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนโครงการย่อยตามกรอบงานของ สสส.
|
115 | 0 |
25. ค่าตอบแทนบุคลาการประจำโครงการเดือนมิถุนายน 65 |
||
วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 09:00 น.วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงมีเจ้าหน้าที่ประจำเพื่อให้การบริหารจัดการโครงการมีประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ครอบคลุมทั้งด้านการบริหาร/การจัดการการเงิน/งานวิชาการและงานสื่อเพื่อเผยแพร่การทำงาน กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
กิจกรรมที่ทำจริงมีการสรุปการทำงานประจำเดือนของแต่ละบุคคล
|
4 | 0 |
26. 3.2 ค่าสาธารณูปโภค วัสดุ-อุปกรณ์ประจำเดือนมิถุนายน 65 |
||
วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 09:00 น.วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสำนักงานและมีการหนุนเสริมพื้นที่โครงการย่อยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถติดตามแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
กิจกรรมที่ทำจริงค่าบริหารจัดการสำนักงานและติดตามหนุนเสริมการขับเคลื่อนงานโครงการย่อย
|
2 | 0 |
27. 3.4 ค่าอินเตอร์เน็ตประจำเดือนมิถุนายน 65 |
||
วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 09:00 น.วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงเกิดการขับเคลื่อนงานและรายงานผลการดำเนินงานโครงการผ่านระบบออนไลน์อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
กิจกรรมที่ทำจริงมีการจ่ายค่าอินเตอร์เน็ตสำนักงานตามรอบบิลของบริษัทอินเตอร์เน็ต
|
0 | 0 |
28. 1.4.1 อบรมหลักสูตร SoFt Power กับการทำงานเพื่อพัฒนาชุมชน กับภาคี สน.6 |
||
วันที่ 10 กรกฎาคม 2565 เวลา 09:00 น.วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงทีมสนับสนุนวิชาการมีความเข้าใจและสามารถค้นหาสักยภาพในตัวเองเพื่อนำสู่การขับเคลื่อนงานที่มีความสุขและสามารถเข้าใจการทำงานกับชุมชนในการจัดการงานผ่านการจัดการคน การเข้าใจอำนาจร้อน/เย็นและการฟังด้วยหัวใจในการทำงาน กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
กิจกรรมที่ทำจริงอธิบายเป้าหมายการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพคนทำงาน
|
2 | 0 |
29. 2.1 สนับสนุนงบประมาณตามแผนงานโครงการที่ผ่านการกลั่นกรองและอนุมัติโดยกรรมการ |
||
วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 09:00 น.วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงได้รับเอกสารโครงการทั้ง ๒๕ โครงการ และได้สนับสนุนงบประมาณในการขับเคลื่อนโครงการเป็น ๓ ระดับ คือ ระดับหมู่บ้าน ระดับอำเภอ ระดับเครือข่าย/สมาพันธ์ โดยมีการสนับสนุนงบประมาณและมีทีมสนับสนุนวิชาการในการหนุนเสริมการขับเคลื่อนงานของโครงการ กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
กิจกรรมที่ทำจริงประสานผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อให้เปิดบัญชี ๓ คนและส่งเลขบัญชีพร้อมแนบเอกสารเพื่อทาง Node จะได้โอนงบประมาณในการขับเคลื่อนกิจกรรม
|
25 | 0 |
30. ค่าตอบแทนบุคลาการประจำโครงการเดือนกรกฎาคม 65 |
||
วันที่ 30 กรกฎาคม 2565 เวลา 09:00 น.วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงมีเจ้าหน้าที่ประจำเพื่อให้การบริหารจัดการโครงการมีประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ครอบคลุมทั้งด้านการบริหาร/การจัดการการเงิน/งานวิชาการและงานสื่อเพื่อเผยแพร่การทำงาน กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
กิจกรรมที่ทำจริงมีการสรุปการทำงานประจำเดือนของแต่ละบุคคล
|
4 | 0 |
31. 3.2 ค่าสาธารณูปโภค วัสดุ-อุปกรณ์ประจำเดือนกรกฎาคม 65 |
||
วันที่ 30 กรกฎาคม 2565 เวลา 09:00 น.วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสำนักงานและมีการหนุนเสริมพื้นที่โครงการย่อยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถติดตามแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
กิจกรรมที่ทำจริงค่าบริหารจัดการสำนักงานและติดตามหนุนเสริมการขับเคลื่อนงานโครงการย่อย
|
2 | 0 |
32. 3.4 ค่าอินเตอร์เน็ตประจำเดือนกรกฎาคม 65 |
||
วันที่ 30 กรกฎาคม 2565 เวลา 09:00 น.วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงเกิดการขับเคลื่อนงานและรายงานผลการดำเนินงานโครงการผ่านระบบออนไลน์อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
กิจกรรมที่ทำจริงมีการจ่ายค่าอินเตอร์เน็ตสำนักงานตามรอบบิลของบริษัทอินเตอร์เน็ต
|
0 | 0 |
33. ประชุมพัฒนาศักยภาพคณะทำงานโครงการย่อยด้านการบันทึกข้อมูล |
||
วันที่ 30 กรกฎาคม 2565 เวลา 09:00 น.วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงมีผู้เข้าร่วมจำนวน ๖๐ คน เจ้าหน้าที่การเงินโครงการย่อยและทีมสนับสนุนวิชาการสามารถจัดทำข้อมูลและคียฺข้อมูลการจัดกิจกรรมและการเงินแต่ละกิจกรรมเข้าระบบเพื่อจัดเก็บไว้เตรียมรายงานผลการดำเนินงานในระบบแก่โหนดและทางเจ้าหน้าที่การเงิน กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
กิจกรรมที่ทำจริงประสานจัดทำโปรแกรมการทำรายงานออนไลน์และเตรียมเวทีการประชุมพัฒนาศักยภาพการคีย์ข้อมูลออนไลน์ของโครงการย่อยทั้ง ๒๕ โครงการ
|
60 | 0 |
34. 1.5.1 การดำเนินงานสนับสนุนพื้นที่ของทีมสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ ๑ |
||
วันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 09:00 น.วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงจ่ายค่าสนับสนุนในการลงพื้นที่ประสานงานโครงการในความรับผิดชอบทั้ง ๒๕ โครงการและทำการเบิกจ่ายให้โครงการละ ๓๐๐๐ บาท รวม ๒๕ โครงการ กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
กิจกรรมที่ทำจริงประสานพี่เลี้ยงส่งเอกสารติดตามโครงการในความรับผิดชอบเพื่อตั้งเบิกงบประมาณในการลงพื้นที่สนับสนุนการขับเคลื่อนงาน
|
15 | 0 |
35. ค่าตอบแทนบุคลาการประจำโครงการเดือนสิงหาคม 65 |
||
วันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 09:00 น.วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงมีเจ้าหน้าที่ประจำเพื่อให้การบริหารจัดการโครงการมีประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ครอบคลุมทั้งด้านการบริหาร/การจัดการการเงิน/งานวิชาการและงานสื่อเพื่อเผยแพร่การทำงาน กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
กิจกรรมที่ทำจริงมีการสรุปการทำงานประจำเดือนของแต่ละบุคคล
|
4 | 0 |
36. 3.2 ค่าสาธารณูปโภค วัสดุ-อุปกรณ์ประจำเดือนสิงหาคม 65 |
||
วันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 09:00 น.วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสำนักงานและมีการหนุนเสริมพื้นที่โครงการย่อยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถติดตามแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
กิจกรรมที่ทำจริงค่าบริหารจัดการสำนักงานและติดตามหนุนเสริมการขับเคลื่อนงานโครงการย่อย
|
2 | 0 |
37. 3.4 ค่าอินเตอร์เน็ตประจำเดือนสิงหาคม 65 |
||
วันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 09:00 น.วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงเกิดการขับเคลื่อนงานและรายงานผลการดำเนินงานโครงการผ่านระบบออนไลน์อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
กิจกรรมที่ทำจริงมีการจ่ายค่าอินเตอร์เน็ตสำนักงานตามรอบบิลของบริษัทอินเตอร์เน็ต
|
0 | 0 |
* ผลผลิต หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นเชิงปริมาณจากการทำกิจกรรม เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนผู้ผ่านการอบรม จำนวนครัวเรือนที่ปลูกผักสวนครัว เป็นต้น
** ผลลัพธ์ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การแก้ปัญหา เช่น หลังอบรมมีผู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจำนวนกี่คน มีข้อบังคับหรือมาตรการของชุมชนที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสภาพแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีข้อมูลอ้างอิงประกอบการรายงาน เช่น ข้อมูลรายชื่อแกนนำ , แบบสรุปการประเมินความรู้ , รูปภาพกิจกรรมพร้อมคำอธิบายใต้ภาพ เป็นต้น
ส่วนที่ 2 ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการและปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ
ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ
การดำเนินงานเมื่อเทียบกับการดำเนินงานทั้งโครงการ | ทั้งหมด | ทำแล้ว | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
การทำกิจกรรม | 91 | 37 | ✔ | |||||||||
การใช้จ่ายงบประมาณ | 5,000,000.00 | 1,995,995.00 | ✔ | |||||||||
คุณภาพกิจกรรม | 148 |
ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (สรุปเป็นข้อ ๆ)
ประเด็นปัญหา/อุปสรรค | สาเหตุเพราะ | แนวทางการแก้ไขของผู้รับทุน |
---|---|---|
|
|
|
แผนงาน/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในงวดต่อไป
- 3.2 ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ( 2 ก.ย. 2565 )
- ค่าตอบแทนบุคลาการประจำโครงการ ( 30 ก.ย. 2565 )
- 3.2 ค่าสาธารณูปโภค วัสดุ-อุปกรณ์ประจำเดือนกันยายน 65 ( 30 ก.ย. 2565 )
- 3.4 ค่าอินเตอร์เน็ต ( 30 ก.ย. 2565 )
- 3.2 ค่าสาธารณูปโภค วัสดุ-อุปกรณ์ ( 30 ก.ย. 2565 )
- 3.1 ค่าตอบแทนบุคลาการประจำโครงการ ( 30 ก.ย. 2565 )
- 3.2 ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ( 21 ต.ค. 2565 - 22 ต.ค. 2565 )
- 3.4 ค่าอินเตอร์เน็ต ( 30 ต.ค. 2565 )
- 3.2 ค่าสาธารณูปโภค วัสดุ-อุปกรณ์ ( 30 ต.ค. 2565 )
- 3.1 ค่าตอบแทนบุคลาการประจำโครงการ ( 30 ต.ค. 2565 )
- 1.5.2 ประชุมติดตามประเมินผลลัพธ์โครงการย่อย ARE ( 31 ต.ค. 2565 )
- 1.1 ประชุมคณะทำงานเพื่อคืนข้อมูลผลการประเมินเบื้องต้น ( 18 พ.ย. 2565 )
- 1.4.1 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความก้าวหน้าและบทเรียนระหว่างการดำเนินงานหน่วยจัดการระดับจังหวัด ( 29 พ.ย. 2565 - 30 พ.ย. 2565 )
- 3.4 ค่าอินเตอร์เน็ต ( 30 พ.ย. 2565 )
- 3.2 ค่าสาธารณูปโภค วัสดุ-อุปกรณ์ ( 30 พ.ย. 2565 )
- 3.1 ค่าตอบแทนบุคลาการประจำโครงการ ( 30 พ.ย. 2565 )
- 3.4 ค่าอินเตอร์เน็ต ( 30 ธ.ค. 2565 )
- 3.2 ค่าสาธารณูปโภค วัสดุ-อุปกรณ์ ( 30 ธ.ค. 2565 )
- 3.1 ค่าตอบแทนบุคลาการประจำโครงการ ( 30 ธ.ค. 2565 )
- 3.2 ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ( 28 ม.ค. 2566 )
- 3.4 ค่าอินเตอร์เน็ต ( 30 ม.ค. 2566 )
- 3.2 ค่าสาธารณูปโภค วัสดุ-อุปกรณ์ ( 30 ม.ค. 2566 )
- 3.1 ค่าตอบแทนบุคลาการประจำโครงการ ( 30 ม.ค. 2566 )
- สนับสนุนงบประมาณตามแผนงานโครงการที่ผ่านการกลั่นกรองและอนุมัติโดยกรรมการ ( 18 ก.พ. 2566 )
- 3.4 ค่าอินเตอร์เน็ต ( 28 ก.พ. 2566 )
- 3.2 ค่าสาธารณูปโภค วัสดุ-อุปกรณ์ ( 28 ก.พ. 2566 )
- 3.1 ค่าตอบแทนบุคลาการประจำโครงการ ( 28 ก.พ. 2566 )
- 1.7 ประชุมถอดบทเรียนโมเดลหรือรูปแบบการดำเนินงานของพื้นที่ต้อนแบบ 7 รูปแบบ 2 ประเด็น ( 10 มี.ค. 2566 - 11 มี.ค. 2566 )
- 1.6 ประชุมความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ของหน่วยจัดการระดับจังหวัดที่มีจุดเน้นสำคัญ ( 20 มี.ค. 2566 )
- 3.4 ค่าอินเตอร์เน็ต ( 30 มี.ค. 2566 )
- 3.2 ค่าสาธารณูปโภค วัสดุ-อุปกรณ์ ( 30 มี.ค. 2566 )
- 3.1 ค่าตอบแทนบุคลาการประจำโครงการ ( 30 มี.ค. 2566 )
- 1.5.2 ประชุมติดตามประเมินผลลัพธ์โครงการย่อย ARE ครั้งที่ 2 ( 9 เม.ย. 2566 - 10 เม.ย. 2566 )
- 1.5.1 การดำเนินงานสนับสนุนพื้นที่ของทีมสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 2 ( 10 เม.ย. 2566 )
- 1.6 ประชุมเชิงปฏิบัติการความร่วมมือกับภาคียุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน รวมถึงการขยายโมเดลรูปแบบการดำเนินงานของพื้นที่ต้นแบบ ( 21 เม.ย. 2566 - 22 เม.ย. 2566 )
- 3.4 ค่าอินเตอร์เน็ต ( 30 เม.ย. 2566 )
- 3.2 ค่าสาธารณูปโภค วัสดุ-อุปกรณ์ ( 30 เม.ย. 2566 )
- 3.1 ค่าตอบแทนบุคลาการประจำโครงการ ( 30 เม.ย. 2566 )
(................................)
นายทวีวัตร เครือสาย
ผู้รับผิดชอบโครงการ