รหัสโครงการ 65-10154
สัญญาเลขที่
รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ชื่อโครงการ แผนงานพัฒนาศักยภาพ ติดตามการดำเนินงาน และสานความร่วมมือภาคีเครือข่าย แผนงานร่วมทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะในพื้นที่จังหวัดสตูล
รหัสโครงการ 65-10154 สัญญาเลขที่
ระยะเวลาตามสัญญา 16 สิงหาคม 2565 - 15 พฤศจิกายน 2566
ระยะเวลาดำเนินการจริง -
จำนวนเงินตามสัญญา 980,000.00 บาท
จำนวนเงิน(บาท) | ||
---|---|---|
รายรับรวม | (1) รับโอนจริงจาก ผู้ให้ทุน | งวดที่ 1 = 980,000.00 บาท รวมโอนทั้งสิ้น 980,000.00 บาท |
(2) ดอกเบี้ยรับ | งวดที่ 1 = 0.00 บาท รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 0.00 บาท |
|
(3) เงินรับอื่น ๆ | งวดที่ 1 = 0.00 บาท รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 0.00 บาท |
|
รายจ่ายรวม | (4) รายจ่ายทั้งโครงการ | 914,054.28 บาท |
สุทธิ | รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) | 65,945.72 บาท |
ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง
กิจกรรม | งบที่ได้รับ (บาท) | งบใช้จริง (บาท) |
---|---|---|
กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะทำงาน | 49,030.00 | 23,712.00 |
1. ประชุมคณะทำงานการพัฒนา และสนับสนุนการจัดการโครงการภายใต้แผนงานร่วมทุนฯ ครั้งที่ 1/2565 | 7,865.00 | 6,821.00 |
2. ประชุมคณะทำานการพัฒนา และสนับสนุนการจัดการโครงการภายใต้แผนงานร่วมทุนฯ ครั้งที่2/2565 | 6,970.00 | 5,822.00 |
3. ประชุมคณะทำงานการพัฒนา และสนับสนุนการจัดการโครงการภายใต้แผนงานร่วมทุนฯ ครั้งที่ 2/2566 | 5,120.00 | 3,337.00 |
4. ประชุมคณะทำงานการพัฒนา และสนับสนุนการจัดการโครงการภายใต้แผนงานร่วมทุนฯ ครั้งที่ 1/2566 | 3,750.00 | 1,838.00 |
5. ประชุมคณะทำงานการพัฒนา และสนับสนุนการจัดการโครงการภายใต้แผนงานร่วมทุนฯ ครั้งที่ 3/2566 | 6,200.00 | 919.00 |
6. ประชุมคณะทำงานการพัฒนา และสนับสนุนการจัดการโครงการภายใต้แผนงานร่วมทุนฯ ครั้งที่ 4/2566 | 6,725.00 | 3,505.00 |
7. คณะทำงานการพัฒนา และสนับสนุนการจัดการโครงการภายใต้แผนงานร่วมทุนฯ ครั้งที่ 5/2566 | 6,200.00 | 1,130.00 |
8. ประชุมคณะทำงานการพัฒนา และสนับสนุนการจัดการโครงการภายใต้แผนงานร่วมทุนฯ ครั้งที่ 6/2566 | 6,200.00 | 340.00 |
กิจกรรมหลัก : การสื่อสารสาธารณะ | 22,500.00 | 25,800.00 |
1. สปอตวิทยุ | 2,500.00 | 5,800.00 |
2. ค่าจ้างปรับปรุงระบบโครงการบนเว็ปไซต์ | 20,000.00 | 20,000.00 |
กิจกรรมหลัก : การติดตามและสรุปผลการดำเนินงาน | 372,000.00 | 364,000.00 |
1. ค่าตอบแทนพี่เลี้ยงประจำโครงการ งวดที่ 1 | 372,000.00 | 364,000.00 |
กิจกรรมหลัก : การประชาสัมพันธ์โครงการ | 33,850.00 | 46,200.00 |
1. เปิดตัวโครงการ | 33,850.00 | 46,200.00 |
กิจกรรมหลัก : การพัฒนาศักยภาพโครงการ | 50,470.00 | 43,630.00 |
1. การพัฒนาศักยภาพโครงการ พื้นที่เขต 1 | 28,800.00 | 24,954.00 |
2. การพัฒนาศักยภาพโครงการ พื้นที่เขต 2 | 21,670.00 | 18,676.00 |
กิจกรรมหลัก : ปฐมนิเทศโครงการ | 39,940.00 | 34,809.00 |
1. ปฐมนิเทศโครงการเขตพื้นที 2 | 18,460.00 | 16,526.00 |
2. ปฐมนิเทศโครงการเขตพื้นที 1 | 21,480.00 | 18,283.00 |
กิจกรรมหลัก : เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการย่อย | 104,720.00 | 73,656.00 |
1. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการย่อยครั้งที่1 | 50,860.00 | 40,236.00 |
2. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการย่อยครั้งที่2 | 53,860.00 | 33,420.00 |
กิจกรรมหลัก : เวทีสาธารณะ/นำเสนอผลงานและความสำเร็จ | 236,000.00 | 140,076.03 |
1. เวทีสาธารณะ | 236,000.00 | 140,076.03 |
กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพคณะทำงาน | 50,000.00 | 47,500.00 |
1. เวทีสาธารณะ | 50,000.00 | 47,500.00 |
กิจกรรมหลัก : เข้าร่วมประชุมกับสสส. | 133,000.00 | 63,352.25 |
1. ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน ครั้งที่ 1 | 48,000.00 | 37,850.00 |
2. ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน ครั้งที่ 2 | 45,000.00 | 12,232.25 |
3. เวทีสาธารณะ | 40,000.00 | 13,270.00 |
รวมงบทั้งหมด |
1,091,510.00 | 862,735.28 |
ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ
ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ )
วันที่รายงาน