directions_run

แผนงานพัฒนาศักยภาพ ติดตามการดำเนินงาน และสานความร่วมมือภาคีเครือข่าย แผนงานร่วมทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะในพื้นที่จังหวัดสตูล

รหัสโครงการ 65-10154
สัญญาเลขที่

รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

ชื่อโครงการ แผนงานพัฒนาศักยภาพ ติดตามการดำเนินงาน และสานความร่วมมือภาคีเครือข่าย แผนงานร่วมทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะในพื้นที่จังหวัดสตูล
รหัสโครงการ 65-10154 สัญญาเลขที่

ระยะเวลาตามสัญญา 16 สิงหาคม 2565 - 15 พฤศจิกายน 2566
ระยะเวลาดำเนินการจริง -

จำนวนเงินตามสัญญา 980,000.00 บาท

จำนวนเงิน(บาท)
รายรับรวม (1) รับโอนจริงจาก ผู้ให้ทุน งวดที่ 1 = 980,000.00 บาท

รวมโอนทั้งสิ้น 980,000.00 บาท
(2) ดอกเบี้ยรับ งวดที่ 1 = 0.00 บาท

รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 0.00 บาท
(3) เงินรับอื่น ๆ งวดที่ 1 = 0.00 บาท

รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 0.00 บาท
รายจ่ายรวม (4) รายจ่ายทั้งโครงการ 914,054.28 บาท
สุทธิ รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) 65,945.72 บาท

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง

กิจกรรมงบที่ได้รับ (บาท)งบใช้จริง (บาท)
กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะทำงาน 49,030.00 23,712.00
1. ประชุมคณะทำงานการพัฒนา และสนับสนุนการจัดการโครงการภายใต้แผนงานร่วมทุนฯ ครั้งที่ 1/2565 7,865.00 6,821.00
2. ประชุมคณะทำานการพัฒนา และสนับสนุนการจัดการโครงการภายใต้แผนงานร่วมทุนฯ ครั้งที่2/2565 6,970.00 5,822.00
3. ประชุมคณะทำงานการพัฒนา และสนับสนุนการจัดการโครงการภายใต้แผนงานร่วมทุนฯ ครั้งที่ 2/2566 5,120.00 3,337.00
4. ประชุมคณะทำงานการพัฒนา และสนับสนุนการจัดการโครงการภายใต้แผนงานร่วมทุนฯ ครั้งที่ 1/2566 3,750.00 1,838.00
5. ประชุมคณะทำงานการพัฒนา และสนับสนุนการจัดการโครงการภายใต้แผนงานร่วมทุนฯ ครั้งที่ 3/2566 6,200.00 919.00
6. ประชุมคณะทำงานการพัฒนา และสนับสนุนการจัดการโครงการภายใต้แผนงานร่วมทุนฯ ครั้งที่ 4/2566 6,725.00 3,505.00
7. คณะทำงานการพัฒนา และสนับสนุนการจัดการโครงการภายใต้แผนงานร่วมทุนฯ ครั้งที่ 5/2566 6,200.00 1,130.00
8. ประชุมคณะทำงานการพัฒนา และสนับสนุนการจัดการโครงการภายใต้แผนงานร่วมทุนฯ ครั้งที่ 6/2566 6,200.00 340.00
กิจกรรมหลัก : การสื่อสารสาธารณะ 22,500.00 25,800.00
1. สปอตวิทยุ 2,500.00 5,800.00
2. ค่าจ้างปรับปรุงระบบโครงการบนเว็ปไซต์ 20,000.00 20,000.00
กิจกรรมหลัก : การติดตามและสรุปผลการดำเนินงาน 372,000.00 364,000.00
1. ค่าตอบแทนพี่เลี้ยงประจำโครงการ งวดที่ 1 372,000.00 364,000.00
กิจกรรมหลัก : การประชาสัมพันธ์โครงการ 33,850.00 46,200.00
1. เปิดตัวโครงการ 33,850.00 46,200.00
กิจกรรมหลัก : การพัฒนาศักยภาพโครงการ 50,470.00 43,630.00
1. การพัฒนาศักยภาพโครงการ พื้นที่เขต 1 28,800.00 24,954.00
2. การพัฒนาศักยภาพโครงการ พื้นที่เขต 2 21,670.00 18,676.00
กิจกรรมหลัก : ปฐมนิเทศโครงการ 39,940.00 34,809.00
1. ปฐมนิเทศโครงการเขตพื้นที 2 18,460.00 16,526.00
2. ปฐมนิเทศโครงการเขตพื้นที 1 21,480.00 18,283.00
กิจกรรมหลัก : เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการย่อย 104,720.00 73,656.00
1. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการย่อยครั้งที่1 50,860.00 40,236.00
2. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการย่อยครั้งที่2 53,860.00 33,420.00
กิจกรรมหลัก : เวทีสาธารณะ/นำเสนอผลงานและความสำเร็จ 236,000.00 140,076.03
1. เวทีสาธารณะ 236,000.00 140,076.03
กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพคณะทำงาน 50,000.00 47,500.00
1. เวทีสาธารณะ 50,000.00 47,500.00
กิจกรรมหลัก : เข้าร่วมประชุมกับสสส. 133,000.00 63,352.25
1. ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน ครั้งที่ 1 48,000.00 37,850.00
2. ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน ครั้งที่ 2 45,000.00 12,232.25
3. เวทีสาธารณะ 40,000.00 13,270.00

รวมงบทั้งหมด

1,091,510.00 862,735.28

ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ

ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ( นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ )
วันที่รายงาน