directions_run

โครงการชุมชนลดอันตรายจากสารเสพติดเพื่อสุขภาวะที่ดี

รหัสโครงการ 65-P1-0068-005
สัญญาเลขที่

รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

ชื่อโครงการ โครงการชุมชนลดอันตรายจากสารเสพติดเพื่อสุขภาวะที่ดี
รหัสโครงการ 65-P1-0068-005 สัญญาเลขที่

ระยะเวลาตามสัญญา 1 พฤษภาคม 2566 - 29 กุมภาพันธ์ 2567
ระยะเวลาดำเนินการจริง 1 พฤษภาคม 2566 - 29 กุมภาพันธ์ 2567

จำนวนเงินตามสัญญา 100,000.00 บาท

จำนวนเงิน(บาท)
รายรับรวม (1) รับโอนจริงจาก ผู้ให้ทุน งวดที่ 1 = 80,000.00 บาท
งวดที่ 2 = 0.00 บาท

รวมโอนทั้งสิ้น 80,000.00 บาท
(2) ดอกเบี้ยรับ งวดที่ 1 = 58.63 บาท
งวดที่ 2 = 0.00 บาท

รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 58.63 บาท
(3) เงินรับอื่น ๆ งวดที่ 1 = 500.00 บาท
งวดที่ 2 = 0.00 บาท

รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 500.00 บาท
รายจ่ายรวม (4) รายจ่ายทั้งโครงการ 100,558.63 บาท
สุทธิ รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) -20,000.00 บาท

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง

กิจกรรมงบที่ได้รับ (บาท)งบใช้จริง (บาท)
กิจกรรมหลัก : สสส.สนับสนุนงบเพิ่มเติมเพื่อการบริหารจัดการ 10,000.00 10,000.00
1. อบรมเวทีปฐมนิเทศและพัฒนาศักยภาพผู้รับทุน 600.00 600.00
2. ค่าเดินทางทำธุรกรรมทางการเงิน 1,200.00 1,200.00
3. อบรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และติดตามผลลัพธ์โครงการย่อย ARE ครั้งที่ 1/2566 300.00 300.00
4. ARE 1/2566 ติดตามแผนพร้อมพี่เลี้ยง 0.00 0.00
5. กรรมการติดตามโครงการ 0.00 0.00
6. ARE 2/66 ติดตามแผนพร้อมพี่เลี้ยง 0.00 0.00
7. อบรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามผลลัพธ์โครงการย่อย ARE ครั้งที่ 2/2567 1,100.00 1,100.00
8. ค่าป้ายโครงการ ชุมชนลดอันตรายจากสารเสพติดเพื่อสุขภาวะที่ดี 500.00 500.00
9. ค่าป้ายเขตปลอดบุหรี่ 200.00 200.00
10. ค่าไวนิลบันใดผลลัพธ์ 1,200.00 1,200.00
11. ค่าไวนิลจัดนิทรรศการ 1,200.00 1,200.00
12. ค่าตรายางหมึกในตัว 535.00 535.00
13. ค่าตรายางจ่ายแล้ว 70.00 70.00
14. ค่าจัดทำเอกสารและค่าอินเทอร์เน็ต 2,000.00 2,000.00
15. ARE 3/66 ติดตามแผนพร้อมพี่เลี้ยง 0.00 0.00
16. ค่าเดินทางวิทยากร 800.00 800.00
17. ค่าวัสดุ-อุปกรณ์จัดนิทรรศการ 295.00 295.00
กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะทำงาน 13,500.00 13,500.00
1. ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการดำเนินงานครั้งที่ 1 2,700.00 2,700.00
2. ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการดำเนินงาน ครั้งที่ 4 2,700.00 2,700.00
3. ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการดำเนินงาน ครั้งที่ 3 2,700.00 2,700.00
4. ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการดำเนินงาน ครั้งที่2 2,700.00 2,700.00
5. ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการดำเนินงาน ครั้งที่ 5 2,700.00 2,700.00
กิจกรรมหลัก : จัดหาแกนนำและอบรมพัฒนาศักยภาพ 9,500.00 9,500.00
1. จัดหาแกนนำและอบรมพัฒนาศักยภาพ 9,500.00 9,500.00
กิจกรรมหลัก : อบรมคู่และครอบครัวผู้ใช้สารเสพติดเรื่องการลดอันตรายจากสารเสพติด และเรื่องการเห็นคุณค่าในตนเองดำเนินชีวิตอย่างสันติสุข 18,000.00 18,000.00
1. อบรมคู่และครอบครัวผู้ใช้สารเสพติดเรื่องการลดอันตรายจากสารเสพติด และเรื่องการเห็นคุณค่าในตนเองดำเนินชีวิตอย่างสันติสุข 18,000.00 18,000.00
กิจกรรมหลัก : อบรมผู้ใช้สารเสพติดเรื่องการลดอันตรายจากสารเสพติดและเรื่องการเห็นคุณค่าในตนเองดำเนินชีวิตอย่างสันติสุข 18,000.00 18,000.00
1. อบรมผู้ใช้สารเสพติดเรื่องการลดอันตรายจากสารเสพติดและเรื่องการเห็นคุณค่าในตนเองดำเนินชีวิตอย่างสันติสุข 18,000.00 18,000.00
กิจกรรมหลัก : กิจกรรมรณรงค์พื้นที่สร้างพื้นที่ลดอันตรายจากสารเสพติดภายในชุมชน มัสยิด โรงเรียน ร้านน้ำชา สนามฟุตบอล 8,600.00 8,600.00
1. กิจกรรมรณรงค์พื้นที่สร้างพื้นที่ลดอันตรายจากสารเสพติดภายในชุมชน มัสยิด โรงเรียน ร้านน้ำชา สนามฟุตบอล 8,600.00 8,600.00
กิจกรรมหลัก : แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานลดอันตรายจากการใช้สารเสพติดโดยชุมชน 9,400.00 9,400.00
1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานลดอันตรายจากการใช้สารเสพติดโดยชุมชน 9,400.00 9,400.00
กิจกรรมหลัก : จัดตั้งศูนย์สุขภาพชุมชน ให้คำปรึกษาเรื่องการลดอันตรายจากสารเสพติด 6,600.00 6,600.00
1. จัดตั้งศูนย์สุขภาพชุมชน ให้คำปรึกษาเรื่องการลดอันตรายจากสารเสพติด 6,600.00 6,600.00
กิจกรรมหลัก : ถอดบทเรียน 6,400.00 6,400.00
1. กิจกรรมถอดบทเรียน 6,400.00 6,400.00

รวมงบทั้งหมด

100,000.00 100,000.00

ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ

ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ( นางสาวซารีฟะห์ นิหลง )
วันที่รายงาน