directions_run

แผนงานบริหารจัดการ แผนงานร่วมทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะในพื้นที่จังหวัดสตูล

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ แผนงานบริหารจัดการ แผนงานร่วมทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะในพื้นที่จังหวัดสตูล
ภายใต้องค์กร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
รหัสโครงการ 65-10154
วันที่อนุมัติ 16 สิงหาคม 2565
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 16 สิงหาคม 2565 - 15 พฤศจิกายน 2566
งบประมาณ 980,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ แผนงานร่วมทุน อบจ.สตูล
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสตูล
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 16 ส.ค. 2565 15 พ.ค. 2566 16 ส.ค. 2565 15 พ.ย. 2566 700,000.00
2 16 เม.ย. 2566 15 ก.ย. 2566 200,000.00
3 16 ก.ย. 2566 15 พ.ย. 2566 80,000.00
รวมงบประมาณ 980,000.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
แผนงานอาหารและโภชนาการ , แผนงานกิจกรรมทางกาย , แผนงานบุหรี่และปัจจัยเสี่ยง , แผนงานสารเสพติด
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ลงนามในข้อตกลงการสนับสนุนทุนเพื่อการสนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ตามแผนงานร่วมทุนสนับสนุนการสร้างสุขภาวะในพื้นที่จังหวัดสตูล จำนวน 5,000,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2565 โดยงบประมาณของแผนงานร่วมทุน สามารถใช้จ่ายเพื่อดำเนินกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพตามประเด็นปัญหาของพื้นที่ 5 ประเด็น ดังนี้
1) การสร้างเครือข่ายเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 2) การสร้างทักษะชีวิตและสร้างแกนนำวัยใส เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ 3) การส่งเสริมการบริโภคผักปลอดสารพิษ/ผักปลอดภัย 4) การสร้างแกนนำเยาวชนให้มีทักษะป้องกันสารเสพติด 5) การจัดการขยะในแหล่งท่องเที่ยว ชุมชน และครัวเรือน ที่ติดแหล่งน้ำ หรือชายทะเล

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

การสนับสนุนทุนร่วมระหว่าง สสส. และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล จะมีการบริหารจัดการในรูปแบบแผนงานร่วมทุนโดยไม่แสวงหาผลกำไร (ภายใต้ชื่อ “แผนงานร่วมทุนสนับสนุนการสร้างสุขภาวะในพื้นที่จังหวัดสตูล”) โดยมีกลไกการบริหารแผนงานร่วมทุน เป็นกลไกการบริหารร่วมกันระหว่าง สสส. และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล โดยอยู่ในรูปแบบ “คณะกรรมการบริหารแผนงานร่วมทุนสนับสนุนการสร้างสุขภาวะในพื้นที่จังหวัดสตูล”) ซึ่งมีตัวแทนจาก สสส. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล องค์กรและภาคีเครือข่ายในจังหวัดหลากหลายภาคส่วน ดังนั้นเพื่อให้มีทิศทางและแนวทางการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพซึ่งก่อให้เกิดผลผลิตและผลลัพธ์ตามที่มุ่งหวังไว้ จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ แผนการดำเนินงานและเป้าหมาย ดังต่อไปนี้
4.1 ยุทธศาสตร์ (1) พัฒนาศักยภาพบุคคล องค์กร หรือเครือข่าย ให้มีขีดความสามารถในการสร้างเสริมสุขภาพ หรือพัฒนาคุณภาพชีวิตตามประเด็นปัญหาของพื้นที่
(2) ประสานความร่วมมือกับองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีส่วนร่วมและสนับสนุนการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพหรือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้ประชาชนในจังหวัดสตูลมีสุขภาวะที่ดี (3) กระจายและสร้างโอกาสให้บุคคล กลุ่มบุคคล ชุมชน หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ดำเนินงานงานสร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดสตูล

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1. จัดทำแผนบริหารจัดการแผนงานร่วมทุนฯ ที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ภายใต้การกำกับของคณะกรรมการบริหารแผนงานร่วมทุนฯ ทั้งแผนการดำเนินงาน การใช้งบประมาณ โครงสร้างองค์กร แนวปฏิบัติ และคู่มือการดำเนินงาน

เกิดการจัดทำแผนบริหารจัดการแผนงานร่วมทุนฯ ที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ภายใต้การกำกับของคณะกรรมการบริหารแผนงานร่วมทุนฯ ทั้งแผนการดำเนินงาน การใช้งบประมาณ โครงสร้างองค์กร แนวปฏิบัติ และคู่มือการดำเนินงาน

2 2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารแผนงานร่วมทุนสนับสนุนการสร้างสุขภาวะในพื้นที่จังหวัดสตูลเป็นประจำสม่ำเสมอ

มีการประชุมคณะกรรมการบริหารแผนงานร่วมทุนสนับสนุนการสร้างสุขภาวะในพื้นที่จังหวัดสตูลเป็นประจำสม่ำเสมอ

3 3.จัดให้มีการประเมินผลโครงการ เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ติดตามความก้าวหน้า รวมถึงปัญหาอุปสรรคในระหว่างการดำเนินงานของแผนงานร่วมทุน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

มีการประเมินผลโครงการ เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ติดตามความก้าวหน้า รวมถึงปัญหาอุปสรรคในระหว่างการดำเนินงานของแผนงานร่วมทุน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

4 4.จัดทำรายงานผลการดำเนินงานและรายงานใช้จ่ายเงิน รวมถึงจัดให้มีการตรวจสอบรายงานการใช้จ่ายเงินในระหว่างงวดและหลังสิ้นสุดการดำเนินงานของแผนงานร่วมทุน

มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานและรายงานใช้จ่ายเงิน รวมถึงจัดให้มีการตรวจสอบรายงานการใช้จ่ายเงินในระหว่างงวดและหลังสิ้นสุดการดำเนินงานของแผนงานร่วมทุน

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 49
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
คณะกรรมการบริหารแผนงานร่วมทุนฯ 9 -
คณะอนุกรรมการคลัง และพัสดุ 11 -
คณะอนุกรรมการติดตามฯ 9 -
คณะอนุกรรมการพัฒนาฯ 11 -
สำนักงานเลขานุการแผนงานร่วมทุนฯ 9 -
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
ลำดับกิจกรรมหลักงบประมาณส.ค. 65ก.ย. 65ต.ค. 65พ.ย. 65ธ.ค. 65ม.ค. 66ก.พ. 66มี.ค. 66เม.ย. 66พ.ค. 66มิ.ย. 66ก.ค. 66ส.ค. 66ก.ย. 66ต.ค. 66
1 ประชุมสสส.(16 ส.ค. 2565-15 พ.ย. 2566) 420.00                              
2 ประชุมคณะกรรมการบริหารแผนงานร่วมทุน(16 ส.ค. 2565-15 พ.ย. 2566) 113,060.00                              
3 ครุภัณฑ์สำหรับปฏิบัติงาน(16 ส.ค. 2565-15 พ.ย. 2566) 54,000.00                              
4 วัสดุสำนักงาน/วัสดุคอมพิวเตอร์(16 ส.ค. 2565-15 พ.ย. 2566) 100,000.00                              
5 ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการทั่วไป(1 ต.ค. 2565-31 ต.ค. 2566) 8,450.00                              
6 ประชุมคณะอนุการคลัง และพัสดุ(3 ก.พ. 2566-3 ก.พ. 2566) 46,790.00                              
7 ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน(16 ก.พ. 2566-16 ก.พ. 2566) 58,965.00                              
8 ค่าตอบแทนบุคลากรของแผนงานร่วมทุน(23 มี.ค. 2566-23 มี.ค. 2566) 378,000.00                              
9 เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างแผนงานร่วมทุนฯ ของอบจ.ทั้ง 7 แห่ง(25 พ.ค. 2566-26 พ.ค. 2566) 0.00                              
10 ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการย่อย(29 พ.ค. 2566-2 มิ.ย. 2566) 72,135.00                              
11 บริหารจัดการสำนักงาน(6 ก.ค. 2566-6 ก.ค. 2566) 15,000.00                              
12 จ้างผู้ตรวจสอบและรับรองรายงานการใช้จ่ายเงินของแผนงานร่วมทุนฯ(6 ก.ค. 2566-6 ก.ค. 2566) 30,000.00                              
รวม 876,820.00
1 ประชุมสสส. กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 12 420.00 1 420.00
27 ม.ค. 66 ประชุมเพื่อทำความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนแนวทางการติดตาม และถอดบทเรียน เพื่อการเรียนรู้และพัฒนาของแผนงานร่วมทุนเพื่อสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะในพื้นที่ 12 420.00 420.00
2 ประชุมคณะกรรมการบริหารแผนงานร่วมทุน กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 229 113,060.00 6 79,890.00
5 ก.ย. 65 ประชุมคณะกรรมการบริหารแผนงานร่วมทุนฯครั้ง1/2565 15 12,825.00 12,825.00
28 ธ.ค. 65 ประชุมคณะกรรมการบริหารแผนงานร่วมทุนครั้งที่ 2/2565 20 26,640.00 18,200.00
24 เม.ย. 66 ประชุมคณะกรรมการบริหารแผนงานร่วมทุนฯครั้ง1/2566 148 19,495.00 10,325.00
23 พ.ค. 66 ประชุมคณะกรรมการบริหารแผนงานร่วมทุนฯครั้ง2/2566 14 16,930.00 12,040.00
30 ส.ค. 66 ประชุมคณะกรรมการบริหารแผนงานร่วมทุนฯครั้ง3/2566 15 18,025.00 13,455.00
10 พ.ย. 66 ประชุมคณะกรรมการบริหารแผนงานร่วมทุนฯครั้ง4/2565 17 19,145.00 13,045.00
3 ครุภัณฑ์สำหรับปฏิบัติงาน กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 54,000.00 1 54,000.00
13 ก.พ. 66 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 54,000.00 54,000.00
4 วัสดุสำนักงาน/วัสดุคอมพิวเตอร์ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 100,000.00 1 86,472.00
16 ส.ค. 65 - 15 พ.ย. 66 ค่าวัสดุสำนักงาน/วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 100,000.00 86,472.00
5 ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการทั่วไป กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 30 8,450.00 2 7,615.00
27 ต.ค. 65 ประชุมสำนักงานเลขาครั้งที่ 1/2565 9 7,715.00 6,915.00
9 มี.ค. 66 ประชุมเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินโครงการของแผนงานร่วมทุนฯ 21 735.00 700.00
6 ประชุมคณะอนุการคลัง และพัสดุ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 49 46,790.00 4 43,190.00
11 ต.ค. 65 ประชุมคณะอนุการคลัง และพัสดุ ครั้งที่ 1/2565 12 10,220.00 9,420.00
5 เม.ย. 66 ประชุมคณะอนุกรรมการคลัง และพัสดุ ครั้งที่ 1/2566 13 13,070.00 13,070.00
5 ก.ค. 66 ประชุมคณะอนุกรรมการคลัง และพัสดุ ครั้งที่ 2/2566 12 12,680.00 11,280.00
9 ต.ค. 66 ประชุมคณะอนุกรรมการคลัง และพัสดุ ครั้งที่ 3/2566 12 10,820.00 9,420.00
7 ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 58 58,965.00 4 49,245.00
14 ก.พ. 66 ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 1/2566 15 16,550.00 14,850.00
2 พ.ค. 66 ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 2/2566 15 13,325.00 9,690.00
27 มิ.ย. 66 ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 3/2566 14 14,510.00 13,105.00
18 ต.ค. 66 ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 4/2566 14 14,580.00 11,600.00
8 ค่าตอบแทนบุคลากรของแผนงานร่วมทุน กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 2 378,000.00 1 350,730.00
16 ส.ค. 65 - 15 พ.ย. 66 เงินเดือนพนักงานแผนงานร่วมทุนฯ 2 378,000.00 350,730.00
9 เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างแผนงานร่วมทุนฯ ของอบจ.ทั้ง 7 แห่ง กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 0 0 0
10 ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการย่อย กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 51 72,135.00 3 26,765.00
29 พ.ค. 66 - 2 มิ.ย. 66 ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการย่อยครั้งที่ 1 17 30,180.00 13,855.00
21 ส.ค. 66 ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการย่อยครั้งที่ 1 เพิ่มเติม 15 0.00 0.00
2 ต.ค. 66 ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการย่อยครั้งที่ 2 19 41,955.00 12,910.00
11 บริหารจัดการสำนักงาน กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 15,000.00 1 10,507.24
17 ต.ค. 65 - 31 ต.ค. 66 ค่าบริการรายเดือนโทรศัพท์ 0 15,000.00 10,507.24
12 จ้างผู้ตรวจสอบและรับรองรายงานการใช้จ่ายเงินของแผนงานร่วมทุนฯ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 30,000.00 1 15,000.00
5 มิ.ย. 66 จ้างผู้ตรวจสอบและรับรองรายงานการใช้จ่ายเงินของแผนงานร่วมทุน งวดที่ 1 0 30,000.00 15,000.00
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 44,760.00 1 15,700.00
10 พ.ค. 66 - 15 พ.ย. 66 ค่าจ้างเหมา/ค่าเช่า หรือค่าจัดหาสินค้า หรือบริการต่าง ๆ 0 44,760.00 15,700.00

 

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

9.1 มีกลไกการบริหารที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ และสามารถกระจายโอกาสการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพในตำบลได้อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง
9.2 เกิดความร่วมมือของภาคีที่หลากหลายในจังหวัดและในระดับพื้นที่เพื่อร่วมขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดสตูล

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2566 10:09 น.