รายงานงบประมาณ/การจ่ายเงินของโครงการจำแนกตามแผนงาน
แผนงาน/โครงการ | ค่าตอบแทน | ค่าจ้าง | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | ค่าสาธารณูปโภค | อื่น ๆ | รวมจ่าย | งบประมาณ | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
การพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและกลไกอาสาสมัครเพื่อการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และยาเสพติด | 434,600.00(6.15%) | 251,500.00(3.56%) | 1,170,647.00(16.56%) | 32,820.00(0.46%) | 0.00(0.00%) | 5,177,737.00(73.26%) | 7,067,304.00 | 9,775,000.00 | 72.3% |
โครงการติดตาม สนับสนุน เสริมพลัง โครงการภาคใต้ ปี 55 | 445,960.00(21.24%) | 0.00(0.00%) | 1,480,242.00(70.49%) | 270.00(0.01%) | 2,412.00(0.11%) | 171,000.00(8.14%) | 2,099,884.00 | 8,133,750.00 | 25.82% |
บริหารงาน เว็บไซต์ เครือข่ายฅนสร้างสุข | 1.00(33.33%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 2.00(66.67%) | 3.00 | 100.00 | 3% |
พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส. ระดับกลุ่มพื้นที่ภาคใต้ | 501,939.00(19.18%) | 99,000.00(3.78%) | 1,714,737.00(65.53%) | 0.00(0.00%) | 1,053.00(0.04%) | 300,000.00(11.46%) | 2,616,729.00 | 5,000,000.00 | 52.33% |
สร้างคน สร้างงาน สร้างสุข สานพลังที่ก้าวข้ามขีดจำกัดสู่สุขภาวะที่ยั่งยืน (แผนงานกลาง สร้างสุข#10) | 10,500.00(8.24%) | 2,000.00(1.57%) | 113,315.00(88.91%) | 0.00(0.00%) | 1,637.00(1.28%) | 0.00(0.00%) | 127,452.00 | 4,870,000.00 | 2.62% |
สสส. สนับสนุนงานสร้างสุข ภาคใต้ ปี 61 | 2,000.00(11.11%) | 5,000.00(27.78%) | 3,000.00(16.67%) | 3,000.00(16.67%) | 5,000.00(27.78%) | 0.00(0.00%) | 18,000.00 | 1,000,000.00 | 1.8% |
รวม 6 โครงการ | 1,395,000.00 | 357,500.00 | 4,481,941.00 | 36,090.00 | 10,102.00 | 5,648,739.00 | 11,929,372.00 | 28,778,850.00 | 41.45% |
สัดส่วน(%) | 11.69% | 3% | 37.57% | 0.3% | 0.08% | 47.35% | 100% |
หมายเหตุ ร้อยละของแต่ละหมวด คือ ร้อยละค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของแผนงาน/โครงการ
project version 4.4.01 release 2022-02-13. Help